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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2023-09-20
标题: 关于大同市新荣区2022年财政决算(草案)的报告
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关于大同市新荣区2022年财政决算(草案)的报告

发布时间:2023-09-20 来源:财政局
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主任、各位副主任、各位委员:

2022年新荣区财政决算(草案)已汇编完成,并已经审计局审计,按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和人大常委会安排,受人民政府委托,我向常委会报告2022全区财政决算(草案),请予审议

一、2022年财政决算草案

2022财政部门在委的坚强领导下,在人大和政协的监督支持下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面深入贯彻落实党的十九大十九届历次全会和党的二十大精神,坚持稳中求进总基调,严格执行区委决策部署和区十届人大次会议有关决议,坚持新发展理念,坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求,统筹疫情防控和经济社会发展,持续优化支出结构,切实保障改善民生,落实积极财政政策,深化财政管理改革,优化支出结构,加强绩效考核运用,提升预算管理水平,坚守“三保”底线,为全区经济稳步向好和社会和谐稳定提供了有力支撑。

(一)2022年一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入完成情况

——2022年全区一般公共预算收入累计完成30287万元,为预算的109.91%,比上年增长19.36%。其中:

税收收入完成26963元,为预算的109.94%,比上年增长19.78%。其中:增值税完成11382万元,增长40.78%;企业所得税完成3039万元,下降1447%;资源税完成3924万元,增长5.68%;城市维护建设税完成2559万元,增长111.14%;其他税收完成6060万元,增长1.90%。

非税收入完成3324万元,为预算的109.67%,比上年增长16.06%。其中:专项收入完成2796万元,增长47.16%(主要是教育费附加1094万元、残疾人就业保障金631万元,农田水利建设资金500万元);行政事业性收费收入完成46万元,下降82.9%;罚没收入完成344万元,下降39.44%;国有资源(资产)有偿使用收入完成138万元,增长9.52%。

——上级补助收入101548万元,其中:返还性收入2805万元;一般性转移支付89796万元;专项转移支付8947万元。

——地方政府一般债务转贷收入10500万元。

——调入资金20867万元,其中:从政府性基金预算调入资金10867万元;从国有资本经营预算调入资金10000万元

——上年结转资金13686万元

2、一般公共预算支出执行情况

——2022年全区一般公共预算支出执行147678万元,为预算的104.80%,比上年增长4.13%。

主要支出项目情况为:一般公共服务支出执行34532万元,为预算的115.23%;国防支出执行89万元,为预算的31.45%;公共安全支出执行2264万元,为预算的147.88%;教育支出执行18078万元,为预算的99.72%;科技、文化旅游、体育与传媒支出执行2181万元,为预算的152.41%;社会保障和就业支出执行31260万元,为预算的103.55%;卫生健康支出执行9909万元,为预算的105.87%;节能环保支出执行2943万元,为预算的87.67%;城乡社区支出执行8762万元,为预算的88.69%;农林水支出执行15405万元,为预算的117.83%;交通运输支出执行6260万元,为预算的195.02%;资源勘探工业信息支出执行252万元,为预算的108.15%;自然资源海洋气象等支出执行2257万元,为预算的115.92%;住房保障支出执行9971万元,为预算的135.92%;粮油物资储备支出执行54万元,为预算的131.71%;债务付息支出执行1505万元,为预算的100%。部分科目未完成预算主要是部分上级转移支付资金下达较晚,结转至2023年使用所致。

——地方政府一般债务还本支出10000万元。

——上解上级支出4827万元。

——安排预算稳定调节基金2730万元。

——结转下年使用资金11653万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

综合上述收支执行情况,2022年全区一般公共预算总收入为176888万元,总支出为176888万元,实现收支平衡。

4、结转资金的使用情况

2022年,区财政不断优化支出结构,加大结转资金的盘活力度,决算草案反映,我区2021年结转至2022年使用13686万元,按原用途予以支付。

5、市级对我区转移支付执行情况

市级对我区转移支付101548万元,其中:返还性收入2805万元;一般性转移支付89796万元;专项转移支付8947万元。

6、举借债务规模、结构、使用、偿还情况

2022年,根据市核定限额,我区新增地方政府债券3700万元,其中:用于旅游公路项目建设新增一般债券500万元;用于地下水超采区水源置换工程项目建设新增专项债券3200万元。两笔增加发行的地方政府债券均为市转贷新增政府债券,预算执行中,已通过预算调整方案提交区十一届人大常委会第十次会议审查批准。截止2022年底,政府债务余额79893.95万元。其中:一般债务42793.95万元;专项债务37100万元,政府债务余额未超市核定我区债务限额。

 

7、预算周转金规模和使用情况

2022年我区安排预算周转金5万元未发生使用。

8、预备费使用情况

2022年,我区年初预算安排预备费2200万元,当年支出2200万元。

9、预算稳定调节基金安排情况

2022年,我区严格按照《预算法》及相关规定,将一般公共预算超收收入2730万元补充预算稳定调节基金,确保年度间政府预算的衔接与稳定。

(二)2022年政府性基金预算收支决算情况

2022年,我区政府性基金预算收入完成20819万元,为预算的230.27%,增长167.29%;上级补助收入1035万元;上年结转资金7756万元;地方政府专项债务转贷收入5200万元。

2022年,我区政府性基金预算支出执行18058万元,为预算的199.73%,增长91.82%;上解上级支出115万元;调出资金10867万元;地方政府专项债务还本支出2057万元;结转下年使用资金3713万元。

2022年,我区政府性基金预算总收入为34810万元。总支出为34810万元,实现收支平衡。

(三)2022年国有资本经营预算收支决算情况

2022年,我区国有资本经营预算收入完成10185万元,为预算的101.58%,增长560.93%;上级补助收入38万元元;上年结转资金34万元。

2022年,我区国有资本经营预算支出执行4万元,为预算的11.76%,增长0.00%;调出资金10000万元;结转下年使用资金253万元。

综合上述收支执行情况,2022年我区国有资本经营预算总收入为10257万元,总支出为10257万元,实现收支平衡。

(四)2022年社会保险基金预算收支决算情况

2022年,我区政府社会保险基金预算收入完成15614万元,为预下降18.58%;预算支出执行16599万元,增长11.65%;预算结余-985万元,滚存结余14234万元,其中:城乡居民基本养老保险基金11099万元;机关事业单位基本养老保险基金3135万元

二、2022年区人民代表大会批准的预算决议落实情况

2022年,区财政部门认真贯彻落实区委决策部署和区十届人大次会议有关决议,多措并举增收节支,持续推动民生改善,加快深化改革步伐,着力防控财政风险,确保我区经济社会平稳有序运行。

1、坚持稳中求进、主动作为,保障能力坚实稳定

加大统筹力度,科学组织收入,全区综合财力实现176888万元,为实施积极的财政政策提供了坚实基础。

一是全力增强财政“硬实力”。以组织收入为要务,密切关注财政收入,及时跟踪分析、预判趋势,尽早谋划对策。健全完善部门联动、收入共治机制,加强与税务、自然资源等部门的沟通联系,依法依规加强税收征管,挖潜非税收入潜力,加大清欠力度,严防“跑、冒、滴、漏”,努力做到应收尽收。全区一般公共预算收入累计完成30287万元,首次迈进3亿元大关,比上年同期增长19.36%,并且3-12月连续10个月增速保持了全市排名第三的良好成绩。二是加大统筹力度。围绕全年综合财力目标,面对疫情冲击和退税减税降费等诸多减收因素,统筹做好一般公共预算财力、政府性基金财力、国有资本经营预算财力缴库工作,主动盘活存量资金,进一步弥补公共预算财力缺口,不断增强财政统筹保障能力。全年清理收回存量资金1194万元,支持民生改善和重大项目建设。三是全力以赴争取上级支持。全年累计获得上级转移支付102621万元,同比增长0.9%,无论是总量和增幅均有所增加争取一般债券和专项债券共计3700万元,有效保障了财力增长,保障了各项重点支出。

2、坚持精打细算、量入为出,确保财政平稳运行

一是严格落实党政机关过“紧日子”要求,大力压减非重点、非刚性支出,重点压减各类工作性经费、精简会议、差旅、培训等公务活动,从严从紧控制各类购买服务项目,全区在年初预算的基础上压减1344万元,“三公经费”压降3%。二是兜牢兜实“三保”底线。坚持把保工资、保运转、保基本民生摆在财政优先保障位置,全年“三保”支出预算执行91259万元,在助力疫情防控、援企稳岗、教育均衡和民生保障等方面精准施策,确保财政平稳运行。全面落实“三保”任务的同时,加快直达资金拨付兑现,及时落实惠企利民政策,全年拨付中央直达资金30131.04万元,执行率达到90.2%。三是聚焦重大战略部署财力保障。加快推进“十四五”期间重点项目建设,助力新能源、新材料、特钢材料等优势产业的发展。通过开源节流,积极筹措各类财政资金15406万元,用于采煤沉陷区综合治理、城市范围内道路、旅游公路等政府投资项目建设。积极落实4222万元资金支持经济技术开发区园区项目建设,充分发挥园区项目战略引擎作用,为我区高质量发展提供了强劲动能。

3、坚持服务大局、积极施策,助力稳住经济大盘

一是在疫情防控常态化的前提下,不折不扣实施组合式税费支持政策,扩围加力提速落实大规模增值税留抵退税政策,助力企业纾困解难。接连打出下调城镇土地使用税税额标准、按50%顶格减征“六税两费”、阶段性缓缴特困行业企业社保费等政策组合拳,稳定经济增长、推动产业升级、促进扩大就业等方面发挥了重要作用。全年区累计新增增值税留抵退税749万元,最大程度释放政策红利。二是加强政府性融资担保机构体系建设。完成了政府性融资担保机构市县一体化运营改革,区政府性融资担保机构大同市新荣区中小企业融资担保有限公司以其全部资本金1968万元入股大同市财信融资担保有限公司,进一步增强了市级政府性融资担保机构担保能力。三是积极落实中小微企业奖励政策。为5家“小升规”企业发放奖励资金103.75万元,为1家“专精特新”企业发放奖励资金20万元,为1家国家级专精特新“小巨人”企业奖励100万元,主食糕品产业集群新建项目投资120万元,助推企业经济发展。四是认真贯彻落实中央及省市稳住经济大盘决策部署,印发《关于加快新增政府专项债券资金、财政专项资金支出使用进度的通知》,督促相关部门加快资金支出使用进度,至8月底,2021-2022年度专项债券资金全部支付完毕,有效提高了资金的使用绩效。

4、坚持尽力而为、量力而行,持续推进民生福祉

全力优化支出结构,持续压减一般性支出,努力降低行政运行成本,统筹用于我区经济发展和改善民生。全年民生支出累计执行107223万元,占一般公共预算支出的72.61%一是疫情防控保障有力。全区统筹3939.59万元疫情防控资金,重点支持了区医疗集团、疾控中心、各乡镇以及其他防疫部门的医疗救治体系建设、疫情防控人员补助、核酸检测、全民免费接种新冠肺炎疫苗及购买防控物资设备等。二是继续提高基础民生保障标准,农村低保标准从455元提高至505元,农村分散供养特困人员救助标准从590元提高至656.5元,城乡居民医疗保险财政补助标准从580元提高至610元,城乡居民基础养老金标准113元提高至118元,基本公共卫生服务经费标准从人均84元提高至89元,人民群众的幸福感、获得感进一步增强。三是持续加大教育投入,全年教育支出18078万元,同比增长6.76%,稳步支持教育事业全面发展。四是兜牢兜实“保工资”的支出底线,积极筹集资金7263.79万元,补发2021年度职工采暖费等六资金涉及8451人次。其中:补发2021年度职工采暖费2251.17万元缴纳部分机关事业单位养老保险、职业年金1873.71万元补缴乡镇退休人员、部分事业单位医疗保险288.7万元补发2015年-2017年乡镇工作补贴470.32万元发放乡镇事业人员交通补贴279.89万元财政全额拨款的机关事业单位退休、调离等人员补缴职业年金2100万元。五是乡村振兴衔接资金下达7441万元,其中区本级下达3020万元,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2022年-2024年15个行政村实施财政统筹支持美丽乡村建设试点PPP项目,加大乡村振兴支持力度。为支持保障粮食安全,发放耕地地力保护资金共计2764.25万元,涉及户数19633人,对种粮农民一次性发放615.02元补贴。政策性农业保险为5261户次农户提供风险保障下达农业保险补贴资金937.79万元,持续推动政策性农业保险提标、扩面、增品,促进农业生产农民增收。22个村落实一事一议财政奖补资金411万元,促进了我区农村公益事业的发展,村级管理费安排1344万元,保障了村级组织的正常运转。六是及时下达就业资金640.32万元,延续实施失业保险稳岗返还政策,促进高校毕业生、农民工和退役军人等重点群体就业。安排255.65万元,保障残疾人基本生活,支持残疾人事业发展。发放城镇低收入住房保障家庭租赁补贴资金49.83万元,有效缓解低收入家庭住房困难问题。

5、坚持底线思维、常抓不懈,防范化解财政风险

严格按照省市核定限额举借政府债务,从严控制债务规模,政府债务余额控制在限额以内。实行“一债一档”,持续加强专项债券借、用、管、还全流程管理加强风险监测预警和评估,利用全口径债务监测平台动态监测债务变化情况,不断完善债务常态化监控机制,坚决控制增量,妥善消化存量,牢牢守住不发生系统性区域性债务风险的底线,在保运转、保民生、保稳定的前提下,有效地发挥了政府债务对经济社会发展的推动作用。2022年,按时足额偿还到期债券利息2666万元,再融资偿还到期债券本金12000万元,政府性基金偿还本金57万元,隐性债务减少2959.63万元债务风险得到进一步缓释政府债务率低于警戒线,出现政府性债务风险事件,债务风险总体可控,防范化解重大风险取得积极成效。

截止2022年12月31日,政府性债务总额共计115090.95万元,其中:政府债务79893.95万元(全部为政府债券,其中:一般债券42793.95万元;专项债券37100万元);隐性债务35197万元。

6、坚持深化改革、守正创新,提升财政管理水平

深入推进财税体制改革,财政管理监督进一步加强。一是制定完善绩效管理制度体系,开展了项目资金绩效自评和重点资金绩效评价,实现了财政资金绩效目标管理全覆盖。二是认真做好政府财务报告编制工作,进一步提高部门财务管理水平,夯实财政工作基础三是全面提升财政监督管理水平,有效开展财经秩序专项整治工作,进一步强化财经纪律刚性约束。四是积极推进再建工程项目完成转固,组织开展行政事业单位资产清查试点工作,完成2021年度行政事业单位国有资产管理情况综合报告,行政事业单位资产管理工作再上新台阶五是预算管理一体化建设取得重要进展。基本支出和项目支出均以预算项目的形式纳入项目库管理,实行全生命周期管理,全流程记录和反映项目信息变化情况。六是完善国库集中管理,进一步强化国库资金管理,认真清理部门结余结转的项目资金,加大统筹使用力度,提高财政资金的使用效益。七是强化审计结果、巡察结果在预算分配中的运用,以问题整改促进提高财政逆周期调节能力、防范化解区域内财政金融风险,持续夯实财政管理基础。

三、财政执行存在的主要问题

2022年,各项财政工作稳步推进、开拓创新,取得了新的成绩。但我们也清醒地认识到,财政工作仍面临不少困难和挑战:一是财政收入总量较小,增收基础不稳,各项刚性支出不断加大,收支矛盾依然突出;二是支出优化力度还不够大,财政资源统筹能力仍需加强;三是社保基金缺口明显,财政兜底压力较大;四是深化预算管理制度改革仍面临诸多困难,等等。我们将高度重视、直面问题,采取措施认真解决,不断提升财政管理水平。

四、2022年工作举措

(一)充分挖潜增收,提升财政综合保障能力

围绕强化财政保障能力,深入做好财政收入组织工作,切实稳定可用财力。拓宽财源渠道实施财源培植工程,把财源建设与支持经济高质量发展结合起来,加大抓投资、促招商、推项目、强服务工作力度,落实好各项减税降费政策,强化对中小微企业、制造业和个体工商户的支持力度,持续推动项目落地投产、市场主体减负增效,形成优质稳定财源。强化收入组织。坚决维护税收法定的严肃性,进一步完善税收协同共治机制,推进涉税信息共享平台建设,切实抓好小额分散税源征收工作。依法依规组织征收非税收入,稳步优化财政收入结构。盘活资产资源。加强预算资金与部门单位事业收入、经营收入等非财政拨款收入统筹使用,加强跨部门资金统筹使用,加强国有资产、土地等资产资源统筹盘活,切实增强财政统筹调控能力。

(二)加强预算管理,提升财政资金使用效益

落实提升效能要求,谋划好每一项财政政策,用好每一笔财政资金,推动政策资金效益最大化。加强财政资金统筹。合理把握政策节奏,做好跨年度项目资金规划,支持稳投资、促消费、扩生产政策适当靠前发力,加大项目前期工作力度,保证支出强度、加快支出进度,提高转移支付提前下达比例,加快资金分配下达,确保快支出、早见效。从严编制支出预算。大力压减非重点、非刚性支出,严控一般性支出,实施追加预算审核负面清单,严格预算追加报审程序,厉行节约办事业,以政府的“紧日子”保障人民群众过上“好日子”。加大财政专项资金整合优化力度,足额保障基本民生类支出,适度保障其他刚性重点支出。加强政府投资全流程管理。强化政府投资项目绩效评估,对未通过事前绩效评估的项目将不予安排预算,对事后绩效评价不佳的项目预算将进行压减,切实财政资金使用效益。

)牢记为民使命,兜牢兜实民生保障底线

牢固树立以人民为中心的理念,坚持统筹兼顾、循序渐进,积极服务人民群众物质文化需求的新变化,加快补齐民生领域和社会事业短板。支持落实就业优先政策。加大对高校毕业生、退役军人、农民工和城镇困难人员等重点群体就业帮扶,加大企业稳岗支持力度,完善促进创业带动就业的保障制度,支持和规范发展新就业形态。支持保障和改善民生。支持养老服务体系建设,支持医疗服务和重大疫情防控能力提升,推动公立医院高质量发展,全力推动防治结合的公共卫生体系。推动教育高质量发展,落实教育经费保障,推进城乡义务教育优质均衡发展,足额保障学生资助补助经费,扎实推进教育公平。支持文化体育事业。支持公共文化服务体系建设,积极争取体育公益金支持,广泛开展全民健身活动,满足群众多样化文体需求。

)强化底线思维,持续防范化解财政风险

统筹发展和安全,加大财政运行风险研判和防范,确保财政平稳运行。加强政府债务监管。推进专项债券全生命周期管理,强化到期债务常态化监控预警机制,做到潜在风险早发现、早处置。抓实政府隐性债务存量化解工作,坚决遏制政府隐性债务增量,严肃问责违法违规举债融资行为,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。加强财政运行监管。严格“三保”预算审核程序,坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序,做到足额编列,不留缺口。按期完成“三保”风险应急处置预案,建立健全应急工作机制。对财政收支形势和“三保”预算执行、债券还本付息、库款管理等情况定期分析研判,动态监测,精准施策,确保财政平稳运行。加强财经政策监督检查。深入开展财经秩序专项整治行动,全力推动财经政策落实到位、财经纪律执行到位。

)坚持改革创新,不断提升财政管理水平

持续推进现代财税体制改革,提升财政管理效能,激发发展活力,更好地发挥财政在社会治理中的重要作用。深化预算管理改革。认真落实省政府《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》,加快建立与政府治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政管理制度。依托预算管理一体化信息手段推进预算管理现代化,强化预算全流程管理,硬化预算约束,增强财政透明度,把有限的财政资金管好用好,推动财政管理提质增效。严格执行“资金跟着项目走”“先有项目后排预算”“项目优先排序”等编制理念,编实编细项目支出,解决项目支出不细化顽疾,加快推进预算项目支出标准体系建设。进一步完善财政体制。继续推动政府及部门单位整体预算绩效管理机制,稳步推进全方位预算绩效管理格局。加大绩效信息公开力度,推动绩效目标、绩效评价结果及时向社会公开。

主任、各位副主任、各位委员,2022年,在委科学决策、正确领导下,在人大、政协强有力的监督指导下,财政工作取得了新的进展。2023财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,继续全面落实区委决策部署,自觉接受人大监督,认真听取政协意见建议,紧紧锚定奋斗三到五年,经济总量翻番的发展目标,坚定信心、同心同德、踔厉奋发、勇毅前行,扎实做好财政改革发展各项工作,切实增强对全经济社会发展的支撑能力,为全面推动我区高质量发展作出更大贡献

以上报告,请予审议。


附件:

2022年一般公共预算支出细明表

单位:万元

项目

2022年完成数

2021年完成数

增减数

增减%

一般公共服务支出

34532

27898

6634

23.78%

国防支出

89

0

89

100%

公共安全支出

2264

2447

-183

-7.48%

教育支出

18078

16933

1145

6.76%

科学技术支出

241

290

-49

-16.90%

文化体育与传媒支出

1940

2165

-225

-10.39%

社会保障和就业支出

31260

26651

4609

17.29%

卫生健康支出

9909

8837

1072

12.13%

节能环保支出

2943

2176

767

35.25%

城乡社区支出

8762

9390

-628

-6.69%

农林水支出

15405

17852

-2447

-13.71%

交通运输支出

6260

7307

-1047

-14.33%

资源勘探信息等支出

252

289

-37

-12.80%

商业服务业支出

143

324

-181

-55.86%

自然资源海洋气象等支出

2257

827

1430

172.91%

住房保障支出

9971

14722

-4751

-32.27%

粮油物资储备支出

54

62

-8

-12.90%

灾害防治及应急管理支出

1798

1606

192

11.96%

其它支出

4

566

-562

-99.29%

债务付息支出

1505

1470

35

2.38%

债务发行费用支出

11

9

2

22.22%

合计

147678

141821

5857

4.13%

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